增值税报错了已经缴款怎么办(近期/诠释)
作者:钞彦美 发布时间:2023-01-04 18:12:30 点赞:次
已经缴纳税款怎么更[geng]正[zheng]申报
是应补退金额为正,系统会自动产生应补差[chai]额税款,纳税人在缴款期限内通[tong]过缴款功能补交税款即可[ke],但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款。是应补退金额为负,即出现多缴税款情况[kuang]。申报时税务有记录的,不要担心会重复征税的[de]。把已经缴纳的增值税,填在“已交税金”项[xiang]目里。小规模纳税人去国税代开增值税专用发票,增[zeng]值[zhi]税征收率3%。注:小规模纳税人是不可以代[dai]开17%的[de]增值税发票的[de]。增值税普通发票开错了且开票方已经报税那就是说已经跨月了开[kai]票方可以开[kai]红字发票[piao]然后重新开正确的发票。
增值税已经缴款了可[ke]以更正吗
法律分析:如果有税款并缴纳了税款需要到税务大厅进行更正申报,自己在客户端没有办法处理的.如果没有税款,可以自己作废申报表,再[zai]重新申报.如果在申报期内且没有进行全申报的话,可以[yi]把申报[bao]的数据作废,重新进行填报。则[ze]不能进行修改了,只有先把税交了,以后月份再来抵扣,申请退税就比较麻烦了[liao]。:增[zeng]值税申报并扣款发[fa]现数据有误,可以填写携带需[xu]要修改的增值税申报表(加盖公章),到主管税务机关办税服务厅即可办[ban]理修改[gai]、更正或补充申报,同时提醒您如果存在少缴补缴税款,超过申报期可能有滞纳金产生.值得一提。
增值税申报错了款已扣怎么办[ban]
增值税申报错了,款已扣,没有关系的。你可以重新申报多退少补而已。补的话再下个月少交。答:已经开具缴费证明,但没有入库的,可以申[shen]请作废缴费证明,重新开具.已经入库的,要做退库申请.少缴税款需要申报补[bu]缴,多缴税款退库后可[ke]以作为下期预缴或返还纳税人.办理时。税[shui]额多了的话可以打申请退税。最好还是下个月申报时更正。如果只是申报成功[gong]而没有划款缴税[shui]的,可以联[lian]系主管税务机关作废或撤销本次申报,重新进行网上申报,如果该[gai]报表已经缴税成功,则只能先申请办理退库,然后再作废申报表。
增值税申报表如何更正
在同一所属期内,纳税人提交申报后才发[fa]现需要补充申报或申报[bao]错误需要[yao]进行更正的。若未清缴,可通过申报表[biao]作废功能作[zuo]废原有申报,再进行重新申报。找专管员做重申报。少报就补缴,多报就申请退税。不过比较麻烦而已。另外[wai]呢好多小规模纳税人都经不起查的。
增值税发票开错了而且又认证了怎么办
增值税发票开错了且对方已认证,可以开[kai]具红字再重新开具正确的。如[ru]果发票已经认证抵扣了,购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红[hong]字增值税专用信息表”后,销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。下期处理,如果这个错误不影响别的数据的申报且不是年底的申报数据,我们也可[ke]以选择在下一期调[zhou]整。只要在下[xia]期把正确的数据调整好即可。大[da]部分状况下我们是可以在下期调[zhou]整的。因为有的单位还需要申报出口退税。
附加税已按原来增值税基础缴费成功了怎么办
缴费了。没办法网上更正了。都[du]要去税务大厅[ting]了更正申报了。个税申报错了,可以向税务申请更正申报提供如下资料:税务登记证副本、经办人身份证明经修正的对应申报表(一式两份)申报表错误处理说明(一式一份)。办[ban]结期限[xian]:当场办结。纳税人、扣缴义务人办理纳税申报后。
预缴增值税税款所属期错了怎么办
由于是预缴申报,所属时期选错,会造成在申报期进行增值税申报时,已经预缴的[de]增值税不能自动带入申报表中[zhong]。可以带上[shang]完税凭证、单位公章、经办人身份证、单位[wei]营业[ye]执照去预[yu]缴地税务大厅,更正填写错误的申报表。预缴地税[shui]务机关更正申报。希望可以帮助您,谢谢[xie]。
专票开错[cuo]了怎么办
专票开错了处理如下:如果开[kai]出增值税发票后,还没给购买方,且没有跨月份的,只需在开票软件里作废该发票,并重新开具正确的发票即可。如果开出的增值税发票已经给购买方后[hou],发现发票错[cuo]误但没有跨月份的。个人所得税申报错误已扣款怎么办。若已开具税收[shou]缴款书未入库,则需[xu]要作[zuo]废缴款书,重新开具.已入[ru]库的,多缴税款需要申请退库。少缴税款需[xu]要申报补缴.具体可咨询办税服务厅.延伸:个[ge]人所得税(代扣代缴)申报错误[wu]后咋办。