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收到所得税退税款的会计分录(实时/推荐)

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作者:付如良 发布时间:2022-12-25 02:12:54 点赞:


核心内容:所得税汇算清缴所得税退税的账务处理怎么做所得税退税的账务处理如下:收到退税款,借:银[yin]行[xing]存款,贷:应交税费—应[ying]交所得税,结转所得税,借:应交税费[fei]—应交所得税,贷:以前年度[duo]损益调整,同时,借:以前年度损益调整,贷:利...


所得税汇算清缴所得税退税的账务处理怎么做

所得税退税的账务处理如下:收到退税款,借:银[yin]行[xing]存款,贷:应交税费—应[ying]交所得税,结转所得税,借:应交税费[fei]—应交所得税,贷:以前年度[duo]损益调整,同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润。所得税退税的账务处理:按照规定,公司实际收到返还的所得税时,应当冲减收到[dao]当期的所得税费用,借记“银行存款”科目,贷记“所得税费用”科目。如果退的是以前年度的。收到退税款,借:银行存款。

退税的会计分录怎样做

收到退税款,借,银行[xing]存款贷[dai],所得税费用。如果在本年度退回的情况,收到退税款,借,银行存款贷,所得[dei]税费用。结转所得税,借,所得税费用贷,本年[nian]利润。如果在下年度退回的情况,借,银行存款贷,应交税费。借。银行存款,贷。应交税费——企业所得税借。应交税[shui]费——企业所得税,贷。以前年度损益调整借。以前年度损益调整,贷。借。银行存款,贷。应交税[shui]费——企业所得税借。应交税费[fei]——企业所得税[shui],贷。以前年度损益调整借。以前年度损益调整,贷。

老师麻烦问下我收到个税返款应该怎么做分录

借银行贷其他收益,应交税费应交增值税,你们那边是不是需要交增值税。收到本年度的所得税款退税,借:银行存款贷[dai]:所得[dei]税费用借:所得税费[fei]用贷:本年利润--未分配利润收到以前年度的所[suo]得税退款。

所得税汇算清缴[zhuo]退税会计分录怎么做[zuo]

企业所得税汇算清缴的相关会计分[fen]录:应补缴税额的,借:以前年度损益调整贷:应交税费—应[ying]交所得税缴纳税款时,借:应交税费[fei]—应交[jiao]所得税贷:银行存款[kuan]调整未分配利润。增值[zhi]税退税做账务处理方法:作为一般纳税人上缴增值税时,所做会计分录:借[jie]:应交税费-应交[jiao]增值税(已交税金)贷[dai]:银行存款税局[ju]退回[hui]的增值税。

企业所得税汇算[suan]清缴退税会计分录怎么做

借银行存款贷应交税费,企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。如果退的是当年的借:银行存款贷:所得税费用如果退[tui]的是以前年度的收到退税款借[jie]:银行存款贷:应交税费--应[ying]交所得税。

跨年度所得税退税的账务处理

这个文件比起以前的国家税务总局2012年第15号公告《国[guo]家税务总[zong]局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》相关规定,对跨年发票处理更[geng]加的宽松和[he]人性化。文件明确汇算清缴期结束后,企业应当取得而未取得发票。当期应退税额口货物离岸价格×外汇人民币牌价×退[tui]税税率以上出口退税计算公[gong]式的有关说明:①当期进项税额包括当期全部国内[nei]购料、水电费、允[yun]许抵扣的运输费、当期海关代征增值税等税法规定可以抵扣的进项税额。

请问收到的企业所得税退税该怎[zen]样做会计分录

借。银行存款,贷。应交税费—企业所得税借。应交税费—企业所得税,贷。以前年度损益调整借。以前年度损益调整,贷。借。银行存款,贷。应交税[shui]费—企业所得税借。应交税费—企业所得税,贷。以前年[nian]度损益调[zhou]整借。以前年[nian]度损益调整,贷。

收到去年汇算清缴退税怎么做分录

借银行存款贷应交税[shui]费,企业所得税,借应交[jiao]税费,企业所得税贷以前年度损益调整,借以[yi]前年度损益调整贷利润分配未分配利润借银行存款贷应交[jiao]税[shui]费,企业所得税,借应交[jiao]税费,企业所得税贷以前年度损益[yi]调整。

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