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附加税返还会计处理(实时/热点)

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作者:董春辉 发布时间:2023-01-11 11:37:26 点赞:


核心内容:增值税留抵退税附加税怎么[yao]处理增值税留抵退税附加税在纳税人收到留抵退税额之日起,在下一个纳税申报期从城建税计税依据[ju]中扣除。增值税是以商品(含应税劳务[wu])在流转过程中产生的增值额作为计税[shui]依据而征收[shou]...


增值税留抵退税附加税怎么[yao]处理

增值税留抵退税附加税在纳税人收到留抵退税额之日起,在下一个纳税申报期从城建税计税依据[ju]中扣除。增值税是以商品(含应税劳务[wu])在流转过程中产生的增值额作为计税[shui]依据而征收[shou]的一种[zhong]流转税。税收优惠退回的税金怎么入账企[qi]业[ye]收到的返还的附加税_原计入税金及附加科目的各种税金,应按实际收到的金额入账。企业实际收到即征即退、先[xian]征后退、先征[zheng]税后返还的增值税或直接减[jian]免的增[zeng]值税。借。银行存款贷:应交税费——教育费附加和城[cheng]建税借。应交税费——教育费[fei]附加和城建税贷。以前年度损益调整。会计定[ding]义:是以货币[bi]为主要计量单位,运用一定的方法。

企业收到税收返还如何进行账务处理

企业收到税收返还账务处理:企业收到的返还的消费税等原计入税金及附加科目的各种税金,应按实际收到[dao]的金额,会[hui]计分录如下:借:银行存款贷:应交税费-消费税、城建税等,借:税金及[ji]附加借方红字。如果是退回当年缴纳的地方教育费附加,账务处理是,借:银行存款,贷:应交税费—地方教育费附[fu]加。借[jie]:应交税费—地方教育费附加,贷:税金及附加。如果是退回之前年度缴纳的地方教育费附加,账[zhang]务处理是,借:银行存款。企业收到[dao]税务局退回附加税税款时的分录,可以按企业实际缴纳附加税时的分录做相[xiang]反的[de]分录即可,另外企业计提的附加税时的分录也需要进行冲减,其分录为,企业收到退回的附加税时,借:银行存款[kuan]。

退回附加税的会计分录

退回附加税的会计分录:借:税金及附加-城建税借方红字,借:税金及附加-教育费附加借方红字,借:税金及附加-地方教育费附加借[jie]方红字,贷:应交税费-城建税贷方红字,贷:应交税费-教育费附加贷方红字。因为教育费附加是需要[yao]先计提,再缴纳,所以企业收[shou]到的附加税退税返还,需要冲减之前缴纳的分录,还需要冲减当时计提的分录,其具体的操作为,收到退回的附加税退回时,借[jie]:银行存款,贷:应交税费—应交教育费附加。多缴纳的附加税退回,做之[zhi]前缴纳、计提的相反分录。退回的时候账务处理是,借:银行存款,贷[dai]:应交税费—附加税。冲销之前计提的分录是,借:应交税费—附加税,贷:税金及附加,以前年度损益调整—税金及附加。

附加税退税的会计分录怎么做

借:应交税费—附加税退税[shui],贷:税金及附[fu]加,借[jie]:银行存款,贷:其应交税费-附加税退[tui]税。如果跨年的情况下[xia]:借:银行存款,贷:应交税费—附加税退税,借:应交税费—附加税退税,贷:以前年度损益调整。因[yin]误征多缴纳的增值税及附加,在税务局征收的时候,计入到其他应收款科目,待实际收回的时候,冲减其他[ta]应收款[kuan]。具体的分录如下:支付时,借:其他应收[shou]款—多交税额,贷:银行存款等。实际收回时,借:银行存[cun]款等。

附加税退税会计分录怎么做

借。银行存款[kuan]贷:应交税费——教育费附加和城建税[shui]借。应交税费——教育费附加和城建税贷。以前年度损益调整。会计定义:是以货币为主要计量单位,运用一定的方法。企业[ye]收到退去年的附加[jia]税,应该[gai]通过“以前年度损益调整”会计科目过渡[du],以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。这种错误包括计算错误、会计分录差错以及漏记事项。相关的账务处理如下:收到[dao]退税款时。

税金返还后的账务处理怎么做

企业收到的返还的附加税鞥原计[ji]入税金及附加科目的各种税金,应按实际收到的金额,会[hui]计分录如下,借:银行存款,贷:应[ying]交税费—应交印花税等。冲减计提的时候的分录,借:应交税费—应交印花税等,贷:税金[jin]及附加。增值税退税做账务处理方法:作为一般纳税人上缴增值税时,所做会计分录:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款税局退回的增值税。

收到返还的教育费附加6200元存入银行怎[zen]么[yao]做会计分录

收到返[fan]还的教育费附加6200元,存入银行的会计分录:借:银行存款6200元贷:营业外收入——附加返还6200元。新《企业所得税法》第六条规定,企[qi]业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。由于城市建[jian]设维护税、教育费附加、地[di]方教育费附加等附加税费[fei]是[shi],以纳税人实际缴纳的增值税、营业税、消费[fei]税税额为计税依据,分别与增值[zhi]税、营业税、消费税同时缴纳[na]的,在会计处理上,有两种意见。

附加税退税会计分录是什么

公[gong]司收到附加税退税时,会计分录[lu]如下:借:银行存款,贷:营业外收入,其他收[shou]益等科目。或者:借:银行存款,借:税金及附加科目负数。常见附加税有城建税、教育费附加和地方教育[yu]费附加[jia]等。附加税费是随正税按照一定比例征收的税,包括两种:按正税的征收同时而加征的某个税种。正税征收的同时,再对正税[shui]额外加征的一[yi]部分税收[shou]。

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