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增值税税费返还账务处理实例(6分钟前更新)

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作者:宋海宾 发布时间:2022-12-30 07:13:15 点赞:


核心内容:求增值税的所有分录购买原材料进项税,会计[ji]分录为:借:原材料应交税费——应交增值税(进[jin]项税额[e])贷:银行存款销售货物销项税。企业实[shi]际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税,记入[ru]“营业...


求增值税的所有分录

购买原材料进项税,会计[ji]分录为:借:原材料应交税费——应交增值税(进[jin]项税额[e])贷:银行存款销售货物销项税。企业实[shi]际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税,记入[ru]“营业外收入“科目的[de]贷方,会计分录如下,借:银行存款,贷:营业外收入。如果是企业本身多交的增值税退回的。

增值税先征后返如何[he]做账

增值税先征后返做账,先征时正常做账,后返时借记银行存款贷记营业外收入补贴收入。某企业为增值税一般纳税人,2010年提供修理修配服务不[bu]含[han]税50000.00元,购进配件47000.00元(不含税),增值税税率17%,请计算出企业应交增值税税额,并列明会计处理分录(新准则下[xia])。

税金返还后的账务处理怎么做

冲减计提的时候的分[fen]录,借:应交税费—应交印花税等[deng],贷:税金及附加。企业实际收到[dao]即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税,记入“营业外收[shou]入“科目的贷方,会计[ji]分录如[ru]下,借[jie]:银行存款。贷:应交税费—应[ying]交印花税等。冲[chong]减计提的时候的分录:借:应交税费—应交印花税[shui]。贷:税金及附加。企业实际收到即[ji]征即退、先征后退[tui]、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税,记入“营业外收入”科目的贷方。

增[zeng]值税留抵退税如何做账务处理

贷:应交税费—应交增值[zhi]税(留抵税额退税)。收到留抵税额退税时候的账务处理是,借:银行存款,贷:应收留抵税额退税款。退还的增量留抵税额的账[zhang]务处理。近日,《财政部税[shui]务总局海关总署关[guan]于深化增值[zhi]税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关[guan]总署公告2019年第39号,以下简称“39号公告”)发布,细化增值[zhi]税[shui]改[gai]革具体政策措施。

税收[shou]返还的会计处理是怎样的

企业收到的返还的消费税等原计入“税金及附加科目的各种税金,应[ying]按实际收到的[de]金额,会计分录如下:借:银行存款贷:税金及附加企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税。分析如下:会计处理如下:根据正常销售。

增值税返还如何做会计分录

增值税的返还的分录需要根据实际情况来确认,如果是[shi]企业计算错误多交纳的部分,应该红字冲减之前[qian]缴纳和计提的会计分录,如果企业没有计算和缴纳[na]错误,只是由于税法上的优惠政策而取得的税收返还。冲减多缴纳的部分即可,其分录为,借[jie]:银行存款,贷:应交税费—应交增值税。如果是[shi]由于税收减免,导致多交的,退回多[duo]交的部分的时候,计入到营业外收入科目,其分录为,借:银行存款,贷:营业外收入—税收减免。

增值税退税[shui]怎么做会[hui]计分录

增值税退税做账务处理[li]方[fang]法:作为一[yi]般[ban]纳税人上[shang]缴增值税时,所做会计分录:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷[dai]:银行存款税局退回的增值税。根据企业会计准则对政府[fu]补助的定义可知:这3种优惠政策完全符合政府补助的定义,所以,应计入营[ying]业外收入。会计处理如下:根据[ju]正常销售。

增值税计算简单案例

增值税账[zhang]务处理“进项税额”的帐务处理国内购进货物。企[qi]业在国内采购的货物[wu],按照增值税发票上注明的增值税额,借记“应交税金――应交增值税[shui](进[jin]项税额)”科目。按[an]照专用发票上记载的应[ying]讲稿采购成本的金额。

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